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会计制度设计与比较
历年真题
审计人员在对甲公司进行审计时,发现存在以下情况:
(1)出纳刘某负责甲公司的货币资金收付业务,收、付款原始凭证的复核和收、付款原始凭证的编制;
(2)甲公司的支票及用于签发支票的相关印鉴都由出纳刘某一人保管;
(3)某日,公司销售主管需现金3000元应急,向出纳刘某借款,刘某让其写了一张欠条,充作现金放入公司保险箱中;
(4)出纳刘某逐日登记库存现金日记账,同时登记库存现金明细账。
要求:根据上述情况,分析甲公司在货币资金内部控制制度方面存在哪些问题?针对存在的问题,指出相应的正确做法。
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