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审计
历年真题
审计人员在货币资金管理审计中,搜集到如下情况:(1)出纳由于身兼文秘工作,只能3-4天清理一次库存现金 (2)经常使用1000元以上的现金采购材料(3)保险柜里有三张领导借支现金的批条,合计15000元;(4)现金日记账账面余额与库存现金限额对不上(5)有时会计直接使用出纳的印签。要求:从内部控制的角度,指出上述做法存在的问题,并提出建议。
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