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审计学原理
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业务类工作底稿应该作为()保存。
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所有的备查类工作底稿应该作为()保存。
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假发票属于()。
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注册会计师对被审计单位的财产物资进行物理检验、分析与测试后所得的证据,属于()
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符合性测试主要针对()
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如果根据测试认为被审计单位建立了基本完善的内部控制制度,并在实际中得到了有效的运行,则可以在此基础上决定控制风险的水平为
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采用肯定式函证比采用否定式函证所选取的样本量要:()
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在实施应收账款函证时,被审计单位内部控制较弱比内部控制较强所选取的样本量要:()
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企业中专门负责办理银行存款收付业务的是:
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一年以上的定期存款或限定用途的银行存款,应列于: