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审计工作底稿保存期限的起点日期是()。
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内部控制制度赖以建立的主体是()。
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()是指被审计单位具有健全、合理的内部控制,并且均能有效地发挥作用。
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首次正式使用种“内部控制”这一专业术语的国家是()。
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明确提出内部控制的观念是在()。
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内部控制制度的控制对象是()。
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内部控制源于()。
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注册会计师接受委托完成验资工作后的具体成果体现为
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注册会计师出具验资报告存在不恰当意见的可能性,被称为
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当法定盈余公积达到()的50%时可不再提取。