笔果题库
审计学原理
历年真题
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审计对象
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审计工作底稿
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质量控制程序
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审计证据的相关性
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简述内部控制的财务目标。
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简述审计实务中各方参与者所形成的审计关系。
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简述具体审计计划及其主要内容。
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注册会计师对某公司进行年度报表审计,需要对主营业务进行确认。(1)注册会计师如何确认主营业务收入的审计目标?(2)注册会计师打算实施截止期测试,该项测试的实质和目的是什么?(3)进行截止期测试,注册会计师可以选择的日期有哪几个?
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注册会计师在对某企业年度报表审计中,重点关注了货币资金循环。(1)从注册会计师的角度来看,良好的货币资金内部控制有哪些表现?(2)以下情形当中,哪些属于舞弊人员对收入的现金不入账窃取现金的做法?哪些属于舞弊者利用现金支出机会窃取现金的行为?A.隐瞒退货 B.虚报支出 C.增加合计数 D.故列呆账 E.少报折扣F.虚设账户 G.重报单据 H.截留挪用 I.私挪库存 J.张冠李戴
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请就以下审计报告当中所使用的具体表述做出评价,如有不当请做出相应的修改。(1)原文:本期尚未提取盈余公积金与公益金,董事会尚未召开、决定。(2)原文:“根据公司×部门反映,贵公司已使用3年的××设备,已预付货款××万元,因仍有部分款项超过合同期尚未支付,至今没有收到发票,也没有提供相关的产权证明,公司没有入账,也没有计提折旧。”(3)原文:与某公司合同诉讼案,经某地人民法院审理完毕,收到法院出具的某号民事判决书,裁定公司胜诉。(4)原文:“贵公司声明未为其他企事业单位担保事项。”