笔果题库
审计学原理
历年真题
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期后事项
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审计风险
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书面证据
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内控制度
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简述制度基础审计基本流程的主要环节。
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简述独立审计准则的重要作用。
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实际工作中对审计重要性作出初步判断要考虑哪几个因素?
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注册会计师在甲股份有限公司年度会计报表审计中,进行应收账款函证。要求:(1)一般情况下,注册会计师是否需要对所有应收账款进行函证?(2)注册会计师在确定函证数量的大小和范围时应综合考虑哪些因素?(3)注册会计师最好什么时间进行函证?
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注册会计师在甲股份有限公司年度会计报表审计中,涉及货币资金循环。要求:(1)公司的货币资金循环涉及到的会计凭证和会计记录主要有哪些?(2)注册会计师发现公司存在现金收入不入账窃取现金的行为,请问此类舞弊行为主要有哪些?
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注册会计师接受委托,对甲股份有限公司2020年度的会计报表进行审计。由于审计范围受到限制,注册会计师决定出具保留意见的审计报告。要求:(1)造成审计范围受到限制的主要是由什么造成的?(2)审计范围受到限制通常涉及哪些事项的限制?(3)保留意见的表述一般可以使用哪些专业术语?(4)请你代为撰写该审计报告的引言段。