审计学原理
历年真题
下列属于间接或有事项的是
会计部门专门负责办理银行存款收付业务的人员是
企业对外投资有控制权的,采用____进行会计核算。
企业内部整个控制制度的重点内容和中心环节是
注册会计师估计被审计单位的控制风险较低,需要执行较多的______来验证这一估计。
小型企业审计中获取有关账户余额或交易类别审计证据最有效的方法是
审计证据证明力的第二种形态是
审计工作底稿需要进行_____复核。
_____是指人们在特定的社会历史环境中,期望通过审计实践活动达到的最终结果。
注册会计师的审计起源于_____世纪意大利合伙企业制度。
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