笔果题库
审计
历年真题
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审计组织
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审计方法
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简述会计与审计的联系与区别。
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简述审计依据的类型。
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简述内部控制制度的特征。
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注册会计师对某公司进行2012年度会计报表审计时,了解到现金管理方面存在如下情况:①现金日记账账面余额与库存现金限额不符:②存在多笔5000元以上的原材料现金采购:③存在白条抵库的情况:④财务人员每周清理一次库存现金⑤由于各种原因,有时由会计兼任出纳的工作。要求:指出上述做法是否存在问题,如果存在问题,请提出建议。
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丙会计师事务所注册会计师带领审计小组,对F有限责任公司2012年度的会计报表进行审计。根据审计过程搜集到的审计证据,审计小组成员研究后,决定出具标准审计报告。要求:请问如何在审计报告中表述注册会计师的责任。
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被审计单位也可以称为
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审计工作的最后阶段一般是指
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民间审计的主要特点是