审计学
历年真题
重要性:
什么是控制测试?如何判断内部控制运行的有效性?
简述函证的涵义及确定应收账款函证的数量和范围要考虑的因素。
论述编制审计工作底稿的总体要求,以及在确定审计工作底稿的格式、内容和范围等诸因素时应考虑的因素。
注册会计师与政府审计部门如果对同一事项进行审计,最终形成的审计结论可能存在差异。导致差异的最主要原因是
下列有关审计监督体系的理解表达,正确的是
下列各项中,属于注册会计师违反职业道德规范行为的是
会计师事务所不得为同一家上市公司同时提供年报审计和
我国会计师事务所和注册会计师不得对其能力进行广告宣传以招揽业务,原因不包括
下列类别,不属于注册会计师针对列报相关的认定是
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