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审计学原理
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审计证据证明力的形成过程有以下的()形态。
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特殊目的的审计业务通常包括()
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审计模式有()
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统计抽样法可分为()、
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函证银行存款,可以证实银行存款是否存在,还可以发现未登记的银行债务。
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被审计单位相关的内部控制存在,并且注册会计师通过了解后,发现其得到了有效的运行,那么注册会计师可以不进行符合性测试。
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投资和筹资循环的审计风险通常比较小。
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盘点库存现金,应实施突击性的检查。
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审计人员要审查资产负债表日的所有应计入的短期投资是否都已经计入短期投资总额,这是针对管理当局有关估价或分摊的认定制定的。
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在电子数据处理环境下,注册会计师利用计算机辅助审计技术执行审计程序时,应改变审计目标与范围。