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下列选项中,不属于注册会计师获取的有关控制运行有效性的审计证据的内容是
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在设计和实施控制测试时,下列说法不正确的是
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注册会计师可能在期中实施控制测试,同时还应获取期中至期末这段剩余期间的审计证据。注册会计师的以下考虑不恰当的是
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关于控制测试的时间,说法错误的是( )。
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实质性程序的类型包括
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在考虑细节测试和实质性分析程序的适当性时,以下说法不正确的是
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细节测试的目的是 ( )
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在考虑函证程序在审计中的适当性和有效性时,以下哪项说法是不正确的
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注册会计师在对乙公司的2024年度财务报表进行审计时,在期中实施了实质性程序。以下关于将期中审计证据合理延伸至期末的说法中,不正确的选项是
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下列各项措施中,属于财务报表层次重大错报风险应对措施的有