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审计证据包括会计记录和其他的信息,以下对审计证据的理解中,不恰当的是
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通过函证的方式验证应收账款余额是否正确,所获取的询证函回函就属于
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关于审计证据充分性的阐述,不正确的是
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审计证据的适当性是指审计证据的相关性和可靠性,相关性是指证据应与( )相关。
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在对丙公司应收账款审计时,注册会计师获取的下列审计证据中,可靠性最强的通常是
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在评价审计证据的充分性和适当性时,注册会计师的以下考虑中不正确的是( )。
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风险评估程序不包括( )。
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注册会计师实施的下列审计程序中,( )是重新执行。
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以下审计程序中,不属于分析程序的是